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財政部辦公廳關于征求《關于強化上市公司及擬上市企業內部控制建設推進內部控制評價和審計的通知(征求意見稿)》意見的函

——更新時間:2023-10-13 10:42:44 點擊率: 1220

財辦會[2023]23號

各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局),新疆生產建設兵團財政局,財政部各地監管局,有關單位:

  為深入貫徹落實黨的二十大精神和中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于進一步加強財會監督工作的意見》以及《國務院關于進一步提高上市公司質量的意見》(國發〔2020〕14號)有關要求,推動上市公司和擬上市企業進一步加強內部控制,開展內部控制評價,實施財務報告內部控制審計,我們會同中國證監會研究起草了《關于強化上市公司及擬上市企業內部控制建設推進內部控制評價和審計的通知(征求意見稿)》。現印發你們,請組織征求意見,并于2023年10月27日前將意見反饋財政部會計司,反饋意見材料中請注明聯系人及聯系方式。

  聯系人:財政部會計司制度三處 米傳軍

  聯系電話:010-61965143

  電子郵箱:nbkzbzwyh@163.com

  附件:  1.關于強化上市公司及擬上市企業內部控制建設推進內部控制評價和審計的通知(征求意見稿)

                  2.《關于強化上市公司及擬上市企業內部控制建設推進內部控制評價和審計的通知(征求意見稿)》起草說明

財政部辦公廳 

2023年10月7日



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